

发文单位 |
区政府办
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发文字号 |
无
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发文日期 |
2017-02-10 03:08
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效力状态 |
有效
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索引号 |
010898141/2020-735573
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主题分类 |
财政
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卡卡湾(中国)官方网站 卫生和计划生育委员会2017年部门
预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规、规章和政策;
2、推进医药卫生体制改革,组织实施基本药物制度,贯彻执行国家及省、市药物政策和基本药物制度相关政策措施、规定;
3、组织推进卫生计生服务网络建设;
4、建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络;
5、贯彻预防为主方针,制订全区疾病防治规划和措施,并组织实施;
6、负责全区卫生计生应急工作的综合协调。
7、贯彻中西医并重方针,制订促进中医药发展的措施和中医药中长期发展规划,完善中医预防、保健和医疗服务体系,推进中医事业健康发展。
8、统筹规划和协调全区卫生和计生资源配置;
9、拟订全区卫生计生干部队伍建设和人才发展规划并组织实施;
10、承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。
11、负责卫生计生行政执法,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律、法规、规章和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。
12、组织拟订卫生计生科技发展规划并指导实施;
13、承担区血吸虫病防治领导小组、区爱国卫生运动委员会、区国防动员委员会医疗卫生动员办公室和区人民政府公民献血领导小组的具体工作。
14、负责对计划生育目标管理执行情况进行考核评估;推进基层计划生育工作网络建设,指导实施计划生育一票否决制;组织协调开展计划生育综合改革工作;按规定组织计生系统专项评比表彰活动。
15、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育相关职责。
16、会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的措施,指导基层开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为,协调周边地区开展打击协作;做好出生人口性别比综合治理工作。
17、拟订并组织实施卫生计生宣传教育工作规划和年度计划;
18、负责组织、指导、协调流动人口计划生育工作;制订并组织实施全区流动人口计划生育服务管理规划和工作制度;协调建立全区流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制;负责流动人口计划生育区域协作;指导基层做好流动人口的管理和服务工作。
19、依法管理计划生育技术服务工作;
20、负责委机关及直属事业单位的机构编制、干部人事管理。指导卫生计生协会、学会等社会团体的工作。
21、承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
卡卡湾(中国)官方网站 卫生和计划生育委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和41个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位22个、差额拨款事业单位19个。
(三)部门人员构成
卡卡湾(中国)官方网站 卫生和计划生育委员会总编制人数3,414人,其中:行政编制29人,事业编制3385人。在职实有人数3512人,其中:行政27人,事业3485人。
离退休人员1312人,其中:离休6人,退休1306人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入102602.8万元。其中:财政拨款收入25566.1万元,其他收入75796.7万元。
三、财政拨款预算情况
2017年财政拨款预算数25566.1万元,安排情况如下:
(一)基本支出22185.6万元。其中:
1.工资福利支出12672.7万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。
2.商品服务支出277.4万元,主要用于在职人员日常公用经费等支出。
3.对个人和家庭补助支出9235.5万元,主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。
(二)项目支出3380.5万元。主要用于基本公共卫生、重大公共卫生等项目育苗免费接种、结核病防治费、血吸虫疫区防治、艾滋病防治、水质监测、社区卫生服务、医疗改革等,提高保障了大病救助保障水平。计生利益导向项目:计划生育家庭奖励,免费技术服务经费,计划生育网络建设,流动人口计划生育管理,计划生育宣传经费。
卡卡湾(中国)官方网站 (卫计委)2017年部门收支总表 | |||||
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| 单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政指标拨款收入 | 255,660,583.21 | 201一般公共服务 |
| 一、基本支出 | 965,983,707.06 |
二、纳入金库非税收入 | 12,400,000.00 | 204公共安全支出 |
| 工资福利支出 | 237,957,479.02 |
1.行政事业性收费收入 | 12,400,000.00 | 205教育支出 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 110,610,887.38 |
2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 |
| 206科学技术支出 |
| 商品和服务支出 | 617,415,340.66 |
三、事业单位经营收入 |
| 207文化体育与传媒支出 |
| 二、项目支出 | 60,044,387.43 |
四、上级补助收入 |
| 208社会保障和就业支出 | 72,578,766.94 | 1、经常性项目 | 44,517,766.43 |
五、附属单位上缴收入 |
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 922,099,113.53 | 2、一次性项目 | 13,476,621.00 |
六、其他收入 | 757,967,511.28 | 211节能环保支出 |
| 3、其他项目 | 2,050,000.00 |
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| 212城乡社区支出 |
| 三、事业单位经营支出 |
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| 213农林水支出 |
| 四、上缴上级支出 |
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| 214交通运输支出 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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| 215资源勘探信息等支出 |
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| 216商业服务业等事务 |
| 按经济科目类别划分 |
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| 217金融支出 |
| 按经济科目划分合计 | 1,026,028,094.49 |
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| 220国土海洋气象等支出 |
| 工资福利性支出 | 238,321,479.02 |
|
| 221住房保障支出 | 31,350,214.02 | 商品和服务支出 | 617,415,340.66 |
|
| 222粮油物资储备支出 |
| 对个人和家庭补助支出 | 124,087,508.38 |
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| 227预备费 |
| 其他资本性支出 |
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| 229其他支出 |
| 其他支出 | 46,203,766.43 |
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| 230债务还本支出 |
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| 232债务付息支出 |
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本年收入合计 | 1,026,028,094.49 | 本年支出合计 | 1,026,028,094.49 | 本年支出合计 | 1,026,028,094.49 |
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上年结转 |
| 结转下年 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 1,026,028,094.49 | 支出功能科目合计 | 1,026,028,094.49 | 支出总计 | 1,026,028,094.49 |
卡卡湾(中国)官方网站 (卫计委)2017年部门收入总表 | ||||||||||||
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| 单位:元 | |
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政指标拨款收入 | 纳入金库非税收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||
小计 | 行政事业性收费收入 | 国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 卡卡湾(中国)官方网站 卫计委(汇总) | 1,026,028,094.49 | 255,660,583.21 | 12,400,000.00 | 12,400,000.00 |
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| 757,967,511.28 |
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卡卡湾(中国)官方网站 (卫计委)2017年部门支出总表 | |||||||||||
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| 单位:元 | |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 上缴上 | 对附属单位补助支出 | 结转下年 | |||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 1,026,028,094.49 | 965,983,707.06 | 237,957,479.02 | 110,610,887.38 | 617,415,340.66 | 60,044,387.43 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 72,578,766.94 | 72,578,766.94 |
| 72,578,766.94 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 71,781,762.94 | 71,781,762.94 |
| 71,781,762.94 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,998,400.52 | 2,998,400.52 |
| 2,998,400.52 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 68,783,362.42 | 68,783,362.42 |
| 68,783,362.42 |
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20808 | 抚恤 | 797,004.00 | 797,004.00 |
| 797,004.00 |
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2080899 | 其他优抚支出 | 797,004.00 | 797,004.00 |
| 797,004.00 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 922,099,113.53 | 862,054,726.10 | 237,957,479.02 | 6,681,906.42 | 617,415,340.66 | 60,044,387.43 |
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21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 12,222,456.50 | 9,898,456.50 | 9,001,458.62 |
| 896,997.88 | 2,324,000.00 |
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2100101 | 行政运行(医疗卫生) | 2,305,340.00 | 2,305,340.00 | 2,305,340.00 |
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2100102 | 一般行政管理事务(医疗卫生) | 605,997.88 | 605,997.88 |
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| 605,997.88 |
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2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 9,311,118.62 | 6,987,118.62 | 6,696,118.62 |
| 291,000.00 | 2,324,000.00 |
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21002 | 公立医院 | 687,508,632.70 | 687,508,632.70 | 72,873,329.92 |
| 614,635,302.78 |
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2100202 | 中医(民族)医院 | 148,819,574.93 | 148,819,574.93 | 24,449,214.93 |
| 124,370,360.00 |
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2100201 | 综合医院 | 538,689,057.77 | 538,689,057.77 | 48,424,114.99 |
| 490,264,942.78 |
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21003 | 基层医疗卫生机构 | 101,446,328.15 | 101,446,328.15 | 101,278,088.15 |
| 168,240.00 |
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2100302 | 乡镇卫生院 | 101,446,328.15 | 101,446,328.15 | 101,278,088.15 |
| 168,240.00 |
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21004 | 公共卫生 | 57,251,283.36 | 37,967,758.36 | 36,346,558.36 |
| 1,621,200.00 | 19,283,525.00 |
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2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,131,125.00 |
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| 3,131,125.00 |
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2100403 | 妇幼保健机构 | 9,186,624.73 | 9,186,624.73 | 8,789,544.73 |
| 397,080.00 |
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2100499 | 其他公共卫生支出 | 17,980,816.81 | 9,300,816.81 | 8,908,296.81 |
| 392,520.00 | 8,680,000.00 |
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2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 367,142.63 | 317,142.63 | 304,902.63 |
| 12,240.00 | 50,000.00 |
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2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 300,000.00 |
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| 300,000.00 |
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2100406 | 采供血机构 | 1,022,072.41 | 772,072.41 | 740,392.41 |
| 31,680.00 | 250,000.00 |
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2100409 | 重大公共卫生专项 | 2,872,400.00 |
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| 2,872,400.00 |
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2100401 | 疾病预防控制机构 | 13,619,045.71 | 13,619,045.71 | 13,039,565.71 |
| 579,480.00 |
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2100404 | 精神卫生机构 | 6,566,485.19 | 3,066,485.19 | 2,935,205.19 |
| 131,280.00 | 3,500,000.00 |
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2100402 | 卫生监督机构 | 2,205,570.88 | 1,705,570.88 | 1,628,650.88 |
| 76,920.00 | 500,000.00 |
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21005 | 医疗保障 | 23,087,183.23 | 23,087,183.23 | 16,405,276.81 | 6,681,906.42 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 858,068.71 | 858,068.71 | 356,167.00 | 501,901.71 |
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2100502 | 事业单位医疗 | 22,229,114.52 | 22,229,114.52 | 16,049,109.81 | 6,180,004.71 |
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21006 | 中医药 | 200,000.00 |
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| 200,000.00 |
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2100601 | 中医(民族医)药专项 | 200,000.00 |
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| 200,000.00 |
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21007 | 计划生育事务 | 40,383,229.59 | 2,146,367.16 | 2,052,767.16 |
| 93,600.00 | 38,236,862.43 |
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2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,000,000.00 |
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| 2,000,000.00 |
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2100716 | 计划生育机构 | 1,650,022.40 | 1,650,022.40 | 1,577,662.40 |
| 72,360.00 |
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2100717 | 计划生育服务 | 36,733,207.19 | 496,344.76 | 475,104.76 |
| 21,240.00 | 36,236,862.43 |
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221 | 住房保障支出 | 31,350,214.02 | 31,350,214.02 |
| 31,350,214.02 |
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22102 | 住房改革支出 | 31,350,214.02 | 31,350,214.02 |
| 31,350,214.02 |
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2210201 | 住房公积金 | 24,324,412.03 | 24,324,412.03 |
| 24,324,412.03 |
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2210202 | 提租补贴 | 7,025,801.99 | 7,025,801.99 |
| 7,025,801.99 |
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卡卡湾(中国)官方网站 (卫计委)2017年财政拨款收支总表 | |||||||||
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| 单位:元 |
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 | 按经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 |
一、财政指标拨款收入 | 255,660,583.21 | 201一般公共服务 |
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|
| 工资福利性支出 | 126,727,014.58 | 126,727,014.58 |
|
二、纳入金库非税收入 | 12,400,000.00 | 204公共安全支出 |
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| 商品和服务支出 | 2,773,989.88 | 2,773,989.88 |
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三、政府基金收入 |
| 205教育支出 |
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| 对个人和家庭补助支出 | 92,355,812.32 | 92,355,812.32 |
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| 206科学技术支出 |
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| 其他资本性支出 |
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| 207文化体育与传媒支出 |
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| 其他支出 | 46,203,766.43 | 46,203,766.43 |
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| 208社会保障和就业支出 | 58,027,611.22 | 58,027,611.22 |
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| 210医疗卫生与计划生育支出 | 194,138,721.06 | 194,138,721.06 |
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| 211节能环保支出 |
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| 212城乡社区支出 |
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| 213农林水支出 |
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| 214交通运输支出 |
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| 215资源勘探信息等支出 |
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| 216商业服务业等事务 |
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| 217金融支出 |
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| 220国土海洋气象等支出 |
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| 221住房保障支出 | 15,894,250.93 | 15,894,250.93 |
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| 222粮油物资储备支出 |
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| 227预备费 |
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| 229其他支出 |
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| 230债务还本支出 |
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| 232债务付息支出 |
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本年收入合计 | 268,060,583.21 | 本年支出合计 | 268,060,583.21 | 268,060,583.21 |
| 本年支出合计 | 268,060,583.21 | 268,060,583.2100 |
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上年结转 |
| 结转下年 |
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| 结转下年 |
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收入总计 | 268,060,583.21 | 支出功能科目合计 | 268,060,583.21 | 268,060,583.21 |
| 支出总计 | 268,060,583.21 | 268,060,583.21 |
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卡卡湾(中国)官方网站 (卫计委)2017年一般公共预算支出表 | |||||||
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| 单位:元 | |
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
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| 合计 | 268,060,583.21 | 208,016,195.78 | 60,044,387.43 | |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 58,027,611.22 | 58,027,611.22 |
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 57,539,904.82 | 57,539,904.82 |
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,998,400.52 | 2,998,400.52 |
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| 2080502 | 事业单位离退休 | 54,541,504.30 | 54,541,504.30 |
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| 20808 | 抚恤 | 487,706.40 | 487,706.40 |
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| 2080899 | 其他优抚支出 | 487,706.40 | 487,706.40 |
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| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 194,138,721.06 | 134,094,333.63 | 60,044,387.43 | |
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| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 12,222,456.50 | 9,898,456.50 | 2,324,000.00 | |
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| 2100101 | 行政运行(医疗卫生) | 2,305,340.00 | 2,305,340.00 |
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| 2100102 | 一般行政管理事务(医疗卫生) | 605,997.88 | 605,997.88 |
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| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 9,311,118.62 | 6,987,118.62 | 2,324,000.00 | |
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| 21002 | 公立医院 | 10,036,000.00 | 10,036,000.00 |
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| 2100201 | 综合医院 | 10,036,000.00 | 10,036,000.00 |
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| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 60,929,044.87 | 60,929,044.87 |
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| 2100302 | 乡镇卫生院 | 60,929,044.87 | 60,929,044.87 |
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| 21004 | 公共卫生 | 57,251,283.36 | 37,967,758.36 | 19,283,525.00 | |
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| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 13,619,045.71 | 13,619,045.71 |
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| 2100402 | 卫生监督机构 | 2,205,570.88 | 1,705,570.88 | 500,000.00 | |
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| 2100403 | 妇幼保健机构 | 9,186,624.73 | 9,186,624.73 |
| |
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| 2100404 | 精神卫生机构 | 6,566,485.19 | 3,066,485.19 | 3,500,000.00 | |
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| 2100406 | 采供血机构 | 1,022,072.41 | 772,072.41 | 250,000.00 | |
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| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 367,142.63 | 317,142.63 | 50,000.00 | |
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| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,131,125.00 |
| 3,131,125.00 | |
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| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 2,872,400.00 |
| 2,872,400.00 | |
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| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 300,000.00 |
| 300,000.00 | |
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| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 17,980,816.81 | 9,300,816.81 | 8,680,000.00 | |
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| 21005 | 医疗保障 | 13,116,706.74 | 13,116,706.74 |
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| 2100501 | 行政单位医疗 | 858,068.71 | 858,068.71 |
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| 2100502 | 事业单位医疗 | 12,258,638.03 | 12,258,638.03 |
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| 21006 | 中医药 | 200,000.00 |
| 200,000.00 | |
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| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 200,000.00 |
| 200,000.00 | |
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| 21007 | 计划生育事务 | 40,383,229.59 | 2,146,367.16 | 38,236,862.43 | |
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| 2100716 | 计划生育机构 | 1,650,022.40 | 1,650,022.40 |
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| 2100717 | 计划生育服务 | 36,733,207.19 | 496,344.76 | 36,236,862.43 | |
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| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,000,000.00 |
| 2,000,000.00 | |
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| 221 | 住房保障支出 | 15,894,250.93 | 15,894,250.93 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 15,894,250.93 | 15,894,250.93 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 11,955,563.18 | 11,955,563.18 |
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| 2210202 | 提租补贴 | 3,938,687.75 | 3,938,687.75 |
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卡卡湾(中国)官方网站 (卫计委)2017年一般公共预算基本支出表 | |||||
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| 单位:元 | |
经济科目 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 总计 | 208,016,195.78 | 205,242,205.90 | 2,773,989.88 | |
301 | 工资福利支出 | 126,363,014.58 | 126,363,014.58 |
| |
30101 | 基本工资 | 55,639,821.50 | 55,639,821.50 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 11,768,896.80 | 11,768,896.80 |
| |
30103 | 奖金 | 149,112.00 | 149,112.00 |
| |
30104 | 其他社会保障缴费 | 8,647,078.24 | 8,647,078.2400 |
| |
30107 | 绩效工资 | 50,158,106.04 | 50,158,106.04 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 |
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302 | 商品和服务支出 | 2,773,989.88 |
| 2,773,989.88 | |
30201 | 办公费 | 286,900.00 |
| 286,900.00 | |
30202 | 印刷费 | 220,500.00 |
| 220,500.00 | |
30205 | 水费 | 100,600.00 |
| 100,600.00 | |
30206 | 电费 | 495,500.00 |
| 495,500.00 | |
30207 | 邮电费 | 67,160.00 |
| 67,160.00 | |
30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 21,260.00 |
| 21,260.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 241,720.00 |
| 241,720.00 | |
30215 | 会议费 | 85,200.00 |
| 85,200.00 | |
30217 | 公务接待费 | 510,980.00 |
| 510,980.00 | |
30218 | 专用材料费 | 20,000.00 |
| 20,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 20,066.88 |
| 20,066.88 | |
30229 | 福利费 | 20,951.00 |
| 20,951.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 175,000.00 |
| 175,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 255,000.00 |
| 255,000.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 253,152.00 |
| 253,152.0000 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 78,879,191.32 | 78,879,191.32 |
| |
30301 | 离休费 | 535,754.50 | 535,754.50 |
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30302 | 退休费 | 57,004,150.32 | 57,004,150.32 |
| |
30305 | 生活补助 | 487,706.40 | 487,706.4000 |
| |
30307 | 医疗费 | 4,957,329.17 | 4,957,329.17 |
| |
30311 | 住房公积金 | 11,955,563.18 | 11,955,563.18 |
| |
30312 | 提租补贴 | 3,938,687.75 | 3,938,687.7500 |
| |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
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卡卡湾(中国)官方网站 (卫计委)2017年政府性基金预算支出表 | |||||||
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| 单位:元 | |
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
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卡卡湾(中国)官方网站 卫生和计划生育委员会2017年
“三公”经费财政拨款情况地说明
一、“三公”经费的单位范围
卡卡湾(中国)官方网站 卫生和计划生育委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和41个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位22个、差额拨款事业单位19个
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算68.6万元。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元。
(三)公务接待费预算68.6万元。
2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表 | |||||||||||||||||
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| 单位:元 |
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单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 三公经费支出 | 基本支出安排三公经费支出 | 项目支出安排三公经费支出 | |||||||||||
合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置运行维护费 | 因公出国出境 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | 因公出国出境 | 公务接待费 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
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卡卡湾(中国)官方网站 卫计委(汇总)
| 685,980.00 | 175,000.00 |
| 510,980.00 | 685,980.00 | 175,000.00 |
| 510,980.00 |
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