

发文单位 |
卡卡湾(中国)官方网站
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发文字号 |
无
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发文日期 |
2018-10-22 15:05
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效力状态 |
有效
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索引号 |
010898141/2020-883367
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主题分类 |
其他
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2017年度卡卡湾(中国)官方网站 机关事务管理局
部门决算
2018年10月22日
目 录
第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 机关事务管理局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 机关事务管理局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 卡卡湾(中国)官方网站 机关事务管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 机关事务管理局概况
一、部门主要职能
(1)按照有关法规规定做好全区机关公共机构节能工作
(2)根据上级有关后勤服务的规定和要求,研究制订区直机关后勤事务管理办法及有关制度,并组织实施。
(3)负责机关大院水电管理和综合治理、安全保卫、环境卫生及绿化工作;协助公安机关搞好户政管理工作。
(4)负责机关大院内的工作生活服务设施、办公用房、生活区住宅的管理和机关大院内的基建维修工作。
(5)负责上级领导来区指导工作及其它有关重要接待的后勤服务工作。
(6)协同有关部门做好区领导机关主持召开的全区性会议的后勤保障工作。
(7)创办服务实体,推进机关后勤服务向社会化、企业化管理的方向发展。
(8)负责管理中心直属单位。
(9)完成上级交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看,卡卡湾(中国)官方网站 机关事务管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中:行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。
三、部门人员构成
卡卡湾(中国)官方网站 机关事务管理局总编制人数5人,其中:行政编制5人,事业编制6人。在职实有人数27人,其中:行政19人,事业8人。
离退休人员26人,其中:离休0人,退休26人。
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 卡卡湾(中国)官方网站 机关事务管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计3,030万元。与2016年相比,收、支总计各增加399万元,增长0.15%,主要原因是:行政事业单位及社会化服务人员(保安、保洁、食堂服务人员)工资增加。
收支决算总计变动图
2017年度收入支出决算总表(表1) | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 1 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3,030 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,724 |
二、上级补助收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
三、事业收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
四、经营收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
六、其他收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 217 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 55 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 34 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 |
本年收入合计 | 24 | 3,030 | 本年支出合计 | 51 | 3,030 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 53 | 0 |
合计 | 27 | 3,030 | 合计 | 54 | 3,030 |
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度本年收入合计3,030万元。其中:财政拨款收入3,030万元,占本年收入100.00%;
收入结构图
2017年度收入决算表(表2) | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,030 | 3,030 |
|
|
|
|
| ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,724 | 2,724 |
|
|
|
|
| |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,724 | 2,724 |
|
|
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|
| |||
2010301 | 行政运行 | 466 | 466 |
|
|
|
|
| |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,119 | 2,119 |
|
|
|
|
| |||
2010350 | 事业运行 | 139 | 139 |
|
|
|
|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 217 | 217 |
|
|
|
|
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 204 | 204 |
|
|
|
|
| |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 204 | 204 |
|
|
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| |||
20808 | 抚恤 | 13 | 13 |
|
|
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|
| |||
2080801 | 死亡抚恤 | 10 | 10 |
|
|
|
|
| |||
2080899 | 其他优抚支出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55 | 55 |
|
|
|
|
| |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55 | 55 |
|
|
|
|
| |||
2101101 | 行政单位医疗 | 51 | 51 |
|
|
|
|
| |||
2101102 | 事业单位医疗 | 4 | 4 |
|
|
|
|
| |||
221 | 住房保障支出 | 34 | 34 |
|
|
|
|
| |||
22102 | 住房改革支出 | 34 | 34 |
|
|
|
|
| |||
2210201 | 住房公积金 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2210202 | 提租补贴 | 9 | 9 |
|
|
|
|
| |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度本年支出合计3,030万元。其中:基本支出1,558万元,占本年支出51.42%;项目支出1,472万元,占本年支出48.58%。
2017年度支出决算表(表3) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 3,030 | 1,558 | 1,472 |
|
|
| ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,724 | 1,252 | 1,472 |
|
|
| |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,724 | 1,252 | 1,472 |
|
|
| |||
2010301 | 行政运行 | 466 | 466 |
|
|
|
| |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,119 | 647 | 1,472 | 0 | 0 | 0 | |||
2010350 | 事业运行 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 217 | 217 |
|
|
|
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 204 | 204 |
|
|
|
| |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 204 | 204 |
|
|
|
| |||
20808 | 抚恤 | 13 | 13 |
|
|
|
| |||
2080801 | 死亡抚恤 | 10 | 10 |
|
|
|
| |||
2080899 | 其他优抚支出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55 | 55 |
|
|
|
| |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55 | 55 |
|
|
|
| |||
2101101 | 行政单位医疗 | 51 | 51 |
|
|
|
| |||
2101102 | 事业单位医疗 | 4 | 4 |
|
|
|
| |||
221 | 住房保障支出 | 34 | 34 |
|
|
|
| |||
22102 | 住房改革支出 | 34 | 34 |
|
|
|
| |||
2210201 | 住房公积金 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2210202 | 提租补贴 | 9 | 9 |
|
|
|
| |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 |
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计3,030万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加399万元,增长15.17%。主要原因是:行政事业单位及社会化服务人员(保安、保洁、食堂服务人员)工资增加
2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,030 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,724 | 2,724 | 0 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 217 | 217 | 0 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 55 | 55 | 0 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 34 | 34 | 0 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
本年收入合计 | 24 | 3,030 | 本年支出合计 | 53 | 3,030 | 3,030 | 0 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0 |
| 55 |
|
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 |
| 56 |
|
|
| |
| 28 |
|
| 57 |
|
|
| |
总计 | 29 | 3,030 | 总计 | 58 | 3,030 | 3,030 | 0 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; | ||||||||
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 | ||||||||
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出3,030万元,占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比,财政拨款支出增加399万元,增长15.17%。主要原因是:行政事业单位及社会化服务人员(保安、保洁、食堂服务人员)工资增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出3,030万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,724万元,占89.90 %;社会保障和就业支出217万元,占7.16 %;医疗卫生与计划生育支出55万元,占1.82 %;住房保障支出34万元,占1.12 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3,029万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为3,030万元,完成年度预算的100.01%。其中:基本支出1,558万元,项目支出1,472万元。项目支出主要用于项目名称机关大院绿化40万元,主要成效保证机关大院四季常青;项目名称机关大院及反腐倡廉物业570万元,主要成效保证机关大院日常工作正常运行;项目名称机关大院及冰晶小区电视收视费13.6万元,主要成效保证机关大院及冰晶小区正常运行;项目名称机关大院防火防雷设施维修经费6万元,主要成效保证机关大院安全;项目名称机关大院房屋维修60万元,主要成效机关大院房屋正常使用;项目名称后勤保障经费60万元,主要成效机关食堂能正常运行;项目名称公共机构节能工作经费8万元,主要成效全区公共机构节能工作的正常开展;项目名称道路维修及补植15万元,主要成效保证机关大院四季常青;项目名称大院水电费410万元,主要成效机关大院能正常开展工作;项目名称冰晶小区水电及物业15万元,主要成效机关大院及冰晶小区正常运行;项目名称会议中心会议运行费30万元,主要成效全区会议接待工作能正常开展。
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)
1.一般公共服务支出(类)。年度预算为2,723万元,支出决算为2,724万元,完成年度预算的100.00%。
2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为217万元,支出决算为217万元,完成年度预算的99.86%。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为55万元,支出决算为55万元,完成年度预算的99.81%。
4.住房保障支出(类)。年度预算为33万元,支出决算为34万元,完成年度预算的101.63%,。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,030 | 1,558 | 1,472 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,724 | 1,252 | 1,472 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,724 | 1,252 | 1,472 | |||
2010301 | 行政运行 | 466 | 466 |
| |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,119 | 647 | 1,472 | |||
2010350 | 事业运行 | 139 | 139 |
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 217 | 217 |
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 204 | 204 |
| |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 204 | 204 |
| |||
20808 | 抚恤 | 13 | 13 |
| |||
2080801 | 死亡抚恤 | 10 | 10 |
| |||
2080899 | 其他优抚支出 | 3 | 3 | 0 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55 | 55 |
| |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55 | 55 |
| |||
2101101 | 行政单位医疗 | 51 | 51 |
| |||
2101102 | 事业单位医疗 | 4 | 4 |
| |||
221 | 住房保障支出 | 34 | 34 |
| |||
22102 | 住房改革支出 | 34 | 34 |
| |||
2210201 | 住房公积金 | 25 | 25 | 0 | |||
2210202 | 提租补贴 | 9 | 9 |
| |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,558万元,其中,人员经费678万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费880万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) | ||||||||||||||||
部门:卡卡湾(中国)官方网站 机关事务管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 428 | 302 | 商品和服务支出 | 880 | 310 | 其他资本性支出 | 0 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 112 | 30201 | 办公费 | 11 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 140 | 30202 | 印刷费 | 4 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | ||||||||
30103 | 奖金 | 34 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 55 | 30204 | 手续费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 5 | 30205 | 水费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 7 | 30206 | 电费 | 410 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46 | 30207 | 邮电费 | 4 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 21 | 30208 | 取暖费 | 0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 8 | 30209 | 物业管理费 | 5 | 30402 | 事业单位补贴 | 0 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 250 | 30211 | 差旅费 | 0 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 | ||||||||
30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
|
|
| ||||||||
30302 | 退休费 | 204 | 30213 | 维修(护)费 | 141 |
|
|
| ||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 49 |
|
|
| ||||||||
30304 | 抚恤金 | 13 | 30215 | 会议费 | 11 |
|
|
| ||||||||
30305 | 生活补助 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 |
|
|
| ||||||||
30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 3 |
|
|
| ||||||||
30307 | 医疗费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 |
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30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 |
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30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 1 |
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30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 221 |
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30311 | 住房公积金 | 24 | 30227 | 委托业务费 | 0 |
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30312 | 提租补贴 | 9 | 30228 | 工会经费 | 2 |
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30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 14 |
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30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4 |
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人员经费合计 | 678 | 公用经费合计 | 880 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
卡卡湾(中国)官方网站 机关事务管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卡卡湾(中国)官方网站 机关事务管理局本级及下属 1 个行政单位、 1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为7万元,支出决算为3万元,为预算的42.86%,其中:
1.公务接待费支出决算为3万元,为预算42.86%,比预算减少4万元,主要原因是1、严格按照中央八项规定执行。2、精减各类会议及工作用餐。
2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中:主要用于机关大院维稳、会议中心工作人员会议误餐 的接待工作 80 批次 750 人次(陪同人次:人)。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少-2万元,降低-40.00%,其中:公务接待支出决算减少-2万元,降低-40.00%。公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是:1、严格按照中央八项规定执行。2、精减各类会议及工作用餐。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 3 |
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| 3 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。 |
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 | ||||||||||
说明:本单位2017年度无政府性收支情况发生。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,卡卡湾(中国)官方网站 机关事务管理局拟开展2017绩效评价。
十、2017年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度卡卡湾(中国)官方网站 机关事务管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出823万元。
(二)政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,其他用车0辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。
第四部分 2017年重点工作完成情况
三是定期不定期开展作风巡查,加大作风巡查力度,规范行政行为,着力营造良好的政务环境 。认真贯彻落实《准则》、《条例》、《机关事务管理条例》、《公共机构节能条例》,不断优化政务环境,进一步规范和深化党务公开、政务公开,窗口工作人员挂牌上岗,自觉接受人民群众的监督,促进廉政建设,切实把政务公开、民主管理作为践行“三严三实”重要思想,作为合格党员活动的有效载体。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机 关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
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