

发文单位 |
区政府办
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发文字号 |
无
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发文日期 |
2017-02-10 07:07
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效力状态 |
有效
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索引号 |
010898141/2020-735583
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主题分类 |
财政
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一、基本情况
(一)部门主要职能
(一)贯彻执行国家和省、市、区政府关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策。
(二)组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准,经区人民政府批准后组织实施;指挥、协调、监督区国土规划、住建、交通运输、水务、环保等城市综合管理相关部门和街道(乡)开展城市综合管理工作,制定规范和标准;按照城市综合管理考核标准,对相关部门和单位的城市综合管理工作进行监督检查和考核;对不接受城市综合管理主管部门指挥调度、不履行或者不正确履行城市综合管理职责的相关部门和单位,向监察机关提出责任追究建议。
(三)负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查;负责组织指挥全区的综合执法活动;负责指导各街道(乡)城市管理和城市管理综合执法工作;负责研究制定城管执法工作规范和行为规范;负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作;行使区人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权;行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权;行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占道路行为的行政处罚权;行使市人民政府确定的其他行政处罚权:负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。
(四)会同区直相关部门及单位制定和实施市容环境卫生、市政道路、停车设施、供气、热力、户外广告、照明等专项规划,确保满足城市综合管理需要。
(五)负责城市综合管理11O联动及应急管理工作;承担对城市管理各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责,协调、督办市容环境卫生综合管理事项;负责11O社会联动服务工作,督办市民投诉事项;负责全区数字化城管及智慧城管的建设、协调、管理工作。
(六)负责全区城市道路管理工作;承担全区城市主干道单项维修改造工程;负责督促城市道路井(沟)盖所有权人或者维护管理单位对井(沟)盖进行日常巡查和维护,对责任落实不到位的所有权人或者维护管理单位,依法进行处理;负责城市道路交通护栏的维护管理工作。
(七)负责全区城镇燃气热力行业管理工作;负责燃气热力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案;负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理;负责城市新建燃气企业(含瓶装燃气供应)许可及燃气设施改动许可;负责燃气热力特许经营管理;负责全区行政区域内石油天然气管道监督管理工作。
(八)负责全区市容和环境卫生管理工作;负责环境卫生基础设施建设的行业管理;负责垃圾处理场(厂)建设管理工作;负责垃圾处理项目特许经营许可的协调及监管;负责制定环卫车辆停保场、垃圾转运站、公厕等工程建设计划,并督促实施;负责垃圾处理场(厂)、转运站建设工程配套设备的配置;负责组织环卫基础设施建设项目的引资、融资工作;负责协调处理各类垃圾处理场(厂)建设、运营中的重大事件、事故;负责垃圾场处理(厂)运行监管工作;负责环卫企业资质管理、特许经营管理;负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费;负责建筑垃圾运输处置管理工作;负责指导、协调农村环境整治工作。
(九)负责建筑垃圾运输资质的管理,依法查处无证运输建筑垃圾的行为;负责建筑垃圾的处置、消纳管理,依法查处违规倾倒建筑垃圾的行为和建筑垃圾在运输过程中污染路面的行为;负责建筑垃圾处置核准许可。
(十)负责依法查处建成区和都市发展区及经市人民政府批准的其他区域未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证进行建设或者改造的,未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施;负责牵头对擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的查处工作的指导;负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。
(十一)负责区管景观灯光的建设和维护管理;负责指导、监督门面招牌的设置管理工作;负责统筹城市公共信息标志设置管理工作;负责路名牌的设置、维护管理工作;负责对全区户外广告设置总体规划的编制和设置管理的组织协调工作以及户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作。
(十二)负责临时占用、挖掘城市道路和依附城市道路(桥梁)建设管线、杆线等设施的许可。
(十三)负责城市架空管线的容貌监管。
(十四)负责户外国旗悬挂的管理工作,依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。
(十五)参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。
(十六)负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施;负责与城市管理相关的行业统计工作;管理本系统依法依规收取的费用。
(十七)承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
区城管委由机关及下属 7 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、事业单位 7 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。
(三)部门人员构成
区城管委总编制人数 610 人,其中:行政编制 14 人,事业编制 596 人(其中:参照公务员法管理 人)。在职实有人数 475 人,其中:行政编制 12 人,事业编制461 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。
离退休人员 164 人,其中:离休 人,退休 164 人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入 9963.44 万元。其中:财政拨款收入 9963.44 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元;上年结转 0 万元。
2017年部门预算总支出 9963.44 万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
社会保障和就业支出 753.97 万元;医疗卫生和计划生育支出 285.52 万元;住房保障支出 378.86 万元;城乡社区支出8545.09 万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出 2901.88万元;商品和服务支出 96.11 万元;对个人和家庭的补助1206.54 万元;其他资本性支出 0 万元;其他支出 0 万元。
三、财政拨款预算情况
2017年财政拨款预算数9963.44 万元,安排情况如下:
(一)基本支出4204.53 万元。其中:
1.工资福利支出2901.88 万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。
2.商品服务支出 96.11万元,主要用于在职人员日常公用经费等支出。
3.对个人和家庭补助支出1206.54 万元,主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。
(二)项目支出 5758.91 万元。主要用于:
1、控制和查处违法建设工作经费 12.1万元;
2、110指挥中心工作经费 156.4万元
3、办公租赁及水电费 142.2万元
4、燃气管理工作经费 30万元
5、城管执法日常办公经费 83.4万元
6、退伍兵人员工资 105.37万元
7、协管人员工作经费 999.23万元
8、执法车辆运行费 160万元
9、执法队员制服配发经费 135.04万元
10、驻街队员伙食补助经费 352.08万元
11、全区环境卫生业务培训费 3万元
12、四个专班巡查车辆(油耗及维修) 8万元
13、巡查督导全区环境卫生工作差旅费 2万元
14、电瓶车维护费 4.2万元
15、高温补贴 29.3万元
16、环卫工人体检 25.44万元
17、环卫设施更新维护 106.4万元
18、垃圾中转站运行费(维修及水电费) 120万元
19、劳保用品 42.65万元
20、临时工“五险” 764.04万元
21、临时工工资 1058.4万元
22、临时工节假日加班费 56.6万元
23、人身意外伤害险 24.32万元
24、商品服务性支出 231.06万元
25、小型工具购买及维修 58.85万元
27、职工误餐费 55.58万元
28、作业车辆运行经费 993.25万元
附件1 |
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卡卡湾(中国)官方网站 城管委2017年部门收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 单位:万元(保留小数2位) | ||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||
一、财政指标拨款收入 | 5,720.52 | 201一般公共服务 |
| 一、基本支出 | 4,204.53 | |||||||||||||||||||||||||||
二、纳入金库非税收入 | 4,242.92 | 204公共安全支出 |
| 工资福利支出 | 2,901.88 | |||||||||||||||||||||||||||
1.行政事业性收费收入 |
| 205教育支出 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 1,206.54 | |||||||||||||||||||||||||||
2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 |
| 206科学技术支出 |
| 商品和服务支出 | 96.11 | |||||||||||||||||||||||||||
三、事业单位经营收入 |
| 207文化体育与传媒支出 |
| 二、项目支出 | 5,758.91 | |||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 |
| 208社会保障和就业支出 | 753.97 | 1、经常性项目 | 5,758.91 | |||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 285.52 | 2、一次性项目 |
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六、其他收入 |
| 211节能环保支出 |
| 3、其他项目 |
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| 212城乡社区支出 | 8,545.09 | 三、事业单位经营支出 |
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| 213农林水支出 |
| 四、上缴上级支出 |
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| 214交通运输支出 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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| 215资源勘探信息等支出 |
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| 216商业服务业等事务 |
| 按经济科目类别划分 |
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| 217金融支出 |
| 按经济科目划分合计 |
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| 220国土海洋气象等支出 |
| 工资福利性支出 |
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| 221住房保障支出 | 378.86 | 商品和服务支出 |
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| 222粮油物资储备支出 |
| 对个人和家庭补助支出 |
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| 227预备费 |
| 其他资本性支出 |
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| 229其他支出 |
| 其他支出 |
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| 230债务还本支出 |
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| 232债务付息支出 |
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本年收入合计 | 9,963.44 | 本年支出合计 | 9,963.44 | 本年支出合计 | 9,963.44 | |||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 9,963.44 | 支出功能科目合计 | 9,963.44 | 支 出 总 计 | 9,963.44 | |||||||||||||||||||||||||||
附件2 |
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卡卡湾(中国)官方网站 城管委2017年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 单位:万元(保留小数2位) | ||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政指标拨款收入 | 纳入金库非税收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 行政事业性收费收入 | 国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
051001 | 区城市管理委员会机关 | 9,963.44 | 5,720.52 | 4,242.92 | 4,242.92 |
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附件3 |
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卡卡湾(中国)官方网站 城管委2017年部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 单位:万元(保留小数2位) | ||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 上缴上 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 9963.44 | 4204.53 | 2901.88 | 1206.54 | 96.11 | 5758.91 |
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2080501 | 事业单位离退休 | 753.97 | 753.97 |
| 753.97 |
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2100501 | 事业单位医疗 | 285.42 | 285.42 | 211.8 | 73.62 |
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2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,279.33 | 1,696.24 | 1671.13 |
| 25.11 | 3583.09 |
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2120104 | 城管执法 | 3,127.02 | 963.30 | 919.36 |
| 43.94 | 2163.72 |
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2120101 | 行政运行(城乡社区) | 138.75 | 126.65 | 99.59 |
| 27.06 | 12.10 |
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2210201 | 住房公积金 | 296.69 | 296.69 |
| 296.69 |
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2210202 | 提租补贴 | 82.26 | 82.26 |
| 82.26 |
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附件4 |
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卡卡湾(中国)官方网站 城管委2017年财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||
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| 单位:万元(保留小数2位) | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 | 按经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 | |||||||
一、财政指标拨款收入 | 5,720.52 | 201一般公共服务 |
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| 工资福利性支出 | 2,901.88 | 2,901.88 |
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二、纳入金库非税收入 | 4,242.92 | 204公共安全支出 |
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| 商品和服务支出 | 1,206.54 | 1,206.54 |
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三、政府基金收入 |
| 205教育支出 |
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| 对个人和家庭补助支出 | 96.11 | 96.11 |
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| 206科学技术支出 |
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| 其他资本性支出 |
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| 207文化体育与传媒支出 |
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| 其他支出 | 5,758.91 | 5,758.91 |
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| 208社会保障和就业支出 | 753.97 | 753.97 |
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| 210医疗卫生与计划生育支出 | 285.52 | 285.52 |
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| 211节能环保支出 |
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| 212城乡社区支出 | 8,545.09 | 8,545.09 |
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| 213农林水支出 |
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| 214交通运输支出 |
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| 215资源勘探信息等支出 |
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| 216商业服务业等事务 |
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| 217金融支出 |
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| 220国土海洋气象等支出 |
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| 221住房保障支出 | 378.86 | 378.86 |
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| 222粮油物资储备支出 |
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| 227预备费 |
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| 229其他支出 |
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| 230债务还本支出 |
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| 232债务付息支出 |
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本年收入合计 | 9,963.44 | 本年支出合计 | 9,963.44 | 9,963.44 |
| 本年支出合计 | 9,963.44 | 9,963.44 |
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收 入 总 计 | 9,963.44 | 支出功能科目合计 | 9,963.44 | 9,963.44 |
| 支 出 总 计 | 9,963.44 | 9,963.44 |
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附件5 |
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卡卡湾(中国)官方网站 城管委2017年一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||
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| 单位:万元(保留小数2位) | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 区城管委 |
| 合计 | 9963.44 | 4204.53 | 5,758.91 | ||||||||||
| 区城管委 | 2080501 | 事业单位离退休 | 753.97 | 753.97 |
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| 区城管委 | 2100501 | 事业单位医疗 | 285.42 | 285.42 |
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| 区城管委 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5279.33 | 1,696.24 | 3583.09 | ||||||||||
| 区城管委 | 2120104 | 城管执法 | 3127.02 | 963.30 | 2163.72 | ||||||||||
| 区城管委 | 2120101 | 行政运行(城乡社区) | 138.75 | 126.65 | 12.1 | ||||||||||
| 区城管委 | 2210201 | 住房公积金 | 296.69 | 296.69 |
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| 区城管委 | 2210202 | 提租补贴 | 82.26 | 82.26 |
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附件6 |
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卡卡湾(中国)官方网站 城管委2017年一般公共预算基本支出表 | ||||
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| 单位:万元(保留小数2位) | |
经济科目 | 经济科目名称 | 合 计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 总计 | 4,204.53 | 4,108.42 | 96.11 |
301 | 工资福利支出 | 2,901.88 | 2,901.88 |
|
30101 | 基本工资 | 1,087.22 | 1,087.22 |
|
30102 | 津贴补贴 | 319.32 | 319.32 |
|
30103 | 奖金 | 5.90 | 5.90 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 211.80 | 211.80 |
|
30107 | 绩效工资 | 1,277.64 | 1,277.64 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
|
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302 | 商品和服务支出 | 96.11 |
| 96.11 |
30201 | 办公费 | 20.00 |
| 20.00 |
30202 | 印刷费 | 10.00 |
| 10.00 |
30205 | 水费 | 3.00 |
| 3.00 |
30206 | 电费 | 10.00 |
| 10.00 |
30207 | 邮电费 | 5.00 |
| 5.00 |
30209 | 物业管理费 |
|
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30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 3.00 |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 |
| 1.00 |
30215 | 会议费 | 2.00 |
| 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 11.30 |
| 11.30 |
30218 | 专用材料费 |
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30228 | 工会经费 | 3.00 |
| 3.00 |
30229 | 福利费 | 2.00 |
| 2.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.50 |
| 11.5 |
30239 | 其他交通费用 |
|
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30299 | 其他商品和服务支出 | 14.31 |
| 14.3100 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,206.54 | 1,206.54 |
|
30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 753.97 | 753.97 |
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30305 | 生活补助 |
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30307 | 医疗费 | 73.62 | 73.62 |
|
30311 | 住房公积金 | 296.69 | 296.69 |
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30312 | 提租补贴 | 82.26 | 82.260 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
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卡卡湾(中国)官方网站 城管委2017年“三公”经费财政拨款情况地说明
一、“三公”经费的单位范围
卡卡湾(中国)官方网站 城市管理委员会因公出国(境)费、公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位为卡卡湾(中国)官方网站 区城市管理委员会机关、下属7 个二级单位和卡卡湾(中国)官方网站 城乡协管大队、卡卡湾(中国)官方网站 城市综合管理委员会办公室及卡卡湾(中国)官方网站 建筑工地及建筑垃圾管理领导小组办公室等3个代管单位。
区城管委由机关及下属 7 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、事业单位 7 个。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算128.8万元。
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。
(二)公务用车购置及运行维护费117.5元,比2016年预算减少0万元。其中:公务用车运行维护费 117.5万元。
(三)公务接待费预算11.3万元,比2016年预算减少0万元。
根据国家、省、市相关规定,今年我区实施了公务用车制度改革。我委严格按照区政府新的公务用车编制、保留城管执法用车运行维护费。
附件8 |
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卡卡湾(中国)官方网站 (部门)2017年"三公"经费预算表 | |||||
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| 单位:万元(保留小数2位) | ||||
项目 | 2017年预算 | 2016年预算 | 比2016年增减(+-)% | ||
合计 | 128.8 | 128.8 |
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1.因公出国出境 | 0 | 0 |
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2.公务用车购置运行维护费 | 117.5 | 117.5 |
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其中:(1)公务用车购置费 |
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(2)公务用车运行维护费 | 117.5 | 117.5 |
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3.公务接待费 | 11.3 | 11.3 |